Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PUBLIO VIBIO MARIANO" | 2020 | 2019-12-31 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
Z032089029 | fattura n. 807 del 13/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08274561003 ARCOBALENO s.r.l. | 62.00 | 62.00 |
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2018-01-25 | |
Z032376E28 | fattura n. 4696 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 40.30 | 40.30 |
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2018-06-07 | |
Z04244F185 | fattura n. 83/PA del 12/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 1499.74 | 1499.74 |
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2018-09-24 | |
Z0523225A6 | fattura n. 297 del 18/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03017800586 GR ELETTRONICA S.A.S. | 98.36 | 98.36 |
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2018-04-24 | |
Z0523B24C5 | fattura n. 768 del 28/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 71.30 | 71.30 |
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2018-06-04 | |
Z0625607EE | fattura n. 47/PA del 26/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 198.87 | 198.87 |
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2018-11-05 | |
Z062A06A98 | fattura n. 336/FEPA/2019 del 21/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL | 392.00 | 392.00 |
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2019-10-22 | |
Z0B240CE8A | fattura n. V3-14960 del 25/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 124.22 | 124.22 |
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2018-09-24 | |
Z0B2424223 | fattura n. V3-15301 del 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 145.45 | 145.45 |
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2018-07-17 | |
Z0C2375812 | fattura n. V3-11877 del 14/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 44.37 | 44.37 |
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2018-05-29 | |
Z0F29CE8F3 | fattura n. 7510/P del 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 84.38 | 84.38 |
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2019-10-10 | |
Z1023C85C3 | fattura n. 798 del 04/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 69.80 | 69.80 |
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2018-06-08 | |
Z1225004E3 | fattura n. 366 P.A. del 03/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05370571001 C.M.G. Service S.N.C. | 600.00 | 600.00 |
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2018-10-08 | |
Z122915BAF | fattura n. 901 del 05/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 162.90 | 162.90 |
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2019-07-12 | |
Z1229ADE30 | fattura n. 1334 del 10/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 82.15 | 82.15 |
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2019-10-02 | |
Z16251F033 | fattura n. 137 del 09/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A. | 392.00 | 392.00 |
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2018-12-10 | |
Z1628EDA8E | fattura n. 895 del 05/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 69.00 | 69.00 |
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2019-07-12 | |
Z17229A3FA | fattura n. V3-6766 del 16/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 147.30 | 147.30 |
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2018-03-28 | |
Z1725442A2 | fattura n. V3-28504 del 07/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 105.35 | 105.35 |
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2018-12-18 | |
Z1826BD6AB | fattura n. V3-3344 del 20/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 79.19 | 79.19 |
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2019-03-01 | |
Z1928ED967 | fattura n. 898 del 05/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 69.00 | 69.00 |
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2019-07-12 | |
Z1A273B70D | fattura n. 9 del 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 50.00 | 50.00 |
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2019-04-04 | |
Z1C226892F | fattura n. 19/PA del 21/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 1424.92 | 1424.92 |
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2018-05-18 | |
Z20237720D | fattura n. 4694 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 40.51 | 40.51 |
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2018-06-07 | |
Z222245126 | fattura n. 852 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID SRL | 170.00 | 170.00 |
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2018-02-23 | |
Z23255F932 | fattura n. 251/PA del 16/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 500.00 | 500.00 |
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2018-11-23 | |
Z2823138FC | fattura n. 13 F del 12/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04785951007 SOVRANA VIAGGI | 2625.00 | 2625.00 |
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2018-05-14 | |
Z28254.B73 | fattura n. 2018 1548 del 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 69.05 | 69.05 |
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2018-10-22 | |
Z292915FEC | fattura n. 916 del 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 151.26 | 151.26 |
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2019-07-16 | |
Z2A27F36CF | fattura n. 69 del 09/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS | 7440.00 | 7440.00 |
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2019-05-02 | |
Z2C25F30AB | fattura n. FATTPA 19_19 del 28/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02870560592 Koinč S.R.L. | 480.00 | 480.00 |
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2019-04-04 | |
Z2D231395A | fattura n. 12 F del 12/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04785951007 SOVRANA VIAGGI | 2970.00 | 2970.00 |
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2018-05-02 | |
Z2E229EECF | fattura n. V3-6768 del 16/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 147.96 | 147.96 |
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2018-03-28 | |
Z2F29ADE29 | fattura n. 1335 del 10/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 189.70 | 189.70 |
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2019-10-02 | |
Z2F2A2D975 | fattura n. 1232 del 17/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 98.50 | 98.50 |
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2019-10-29 | |
Z302500426 | fattura n. 367 P.A. del 03/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05370571001 C.M.G. Service S.N.C. | 210.00 | 210.00 |
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2018-10-08 | |
Z312897E50 | fattura n. V3-13363 del 10/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 61.90 | 61.90 |
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2019-06-17 | |
Z3329ADE42 | fattura n. FPA 1337/19 del 10/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 98.50 | 98.50 |
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2019-10-02 | |
Z3826AA0A4 | fattura n. FPA 7/19 del 21/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 493.64 | 493.64 |
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2019-02-05 | |
Z3827D8450 | fattura n. FPA 230/19 del 01/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 590.00 | 590.00 |
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2019-06-03 | |
Z38293B71C | fattura n. 7081/P del 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 81.18 | 81.18 |
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2019-10-10 | |
Z39254BB92 | fattura n. 49/PA del 26/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 125.00 | 125.00 |
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2018-11-05 | |
Z39274331A | fattura n. 10 del 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 994.00 | 994.00 |
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2019-04-09 | |
Z39281503A | fattura n. 1/PA del 27/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14475151008 DOCTOR ROBOT | 241.60 | 241.60 |
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2019-05-02 | |
Z3A2374FE1 | fattura n. 186 del 30/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRCLSN54B05H501E BRACCINI | 85.00 | 85.00 |
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2018-06-04 | |
Z3B25434CE | fattura n. 1/PA del 05/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14475151008 DOCTOR ROBOT | 202.46 | 202.46 |
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2018-11-13 | |
Z3B2A26FDC | fattura n. FATTPA 59_19 del 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02870560592 Koinč S.R.L. | 90.00 | 90.00 |
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2019-10-22 | |
Z3C23EF765 | fattura n. 87/PA del 19/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 97.00 | 97.00 |
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2018-09-24 | |
Z41244F341 | fattura n. 84/PA del 12/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 677.72 | 677.72 |
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2018-09-24 | |
Z4129D3FF6 | fattura n. E163 del 01/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12294771006 TREGI Srl | 689.00 | 689.00 |
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2019-10-10 | |
Z4220B7C92 | fattura n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PCCLCN55P24H501N Piccari Luciano | 580.40 | 580.40 |
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2018-01-25 | |
Z4222C99B4 | fattura n. 157/2018 del 16/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL | 500.00 | 500.00 |
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2018-04-19 | |
Z422325286 | fattura n. 119/2018 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 500.00 | 500.00 |
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2018-06-08 | |
Z4323764EF | fattura n. 4729 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 43.27 | 43.27 |
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2018-06-07 | |
Z4325AF68C | fattura n. 253/PA del 19/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 255.00 | 255.00 |
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2018-11-23 | |
Z44252DE1B | fattura n. 2018 1528 del 10/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 159.30 | 159.30 |
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2018-10-22 | |
Z4428ED830 | fattura n. 899 del 05/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 69.00 | 69.00 |
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2019-07-12 | |
Z4522C9B7E | fattura n. 206/2018 del 30/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL | 272.73 | 272.73 |
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2018-05-14 | |
Z45266C3E9 | fattura n. 0/3815 del 27/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 ED. CENTRO STUDI ERICKSON SRL | 214.43 | 214.43 |
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2019-02-25 | |
Z46253C21D | fattura n. 54/PA del 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09426101003 CieRre | 78.90 | 78.90 |
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2018-10-17 | |
Z4721230C2 | fattura n. 1/02 del 10/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01689920567 MAZZUCCHELLI LUCA & C.SNC | 3800.00 | 3800.00 |
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2018-01-25 | |
Z482551DBD | fattura n. 2018 1582 del 18/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 153.30 | 153.30 |
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2018-11-05 | |
Z4A2553DA7 | fattura n. 2018 1585 del 18/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 31.30 | 31.30 |
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2018-11-05 | |
Z4B2274F29 | fattura n. 2018-FB5-0000013 del 31/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02976170601 EFFEBI SCUOLA SRL | 1152.00 | 1152.00 |
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2018-04-19 | |
Z4C23523E7 | fattura n. 80 del 20/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS | 4329.00 | 4329.00 |
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2018-05-02 | |
Z4C23754BB | fattura n. V3-11878 del 14/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 42.27 | 42.27 |
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2018-05-29 | |
Z4C29ADE22 | fattura n. 1336 del 10/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 129.05 | 129.05 |
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2019-10-02 | |
Z4F275F52F | fattura n. 19/PA del 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 60.00 | 60.00 |
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2019-04-04 | |
Z522323776 | fattura n. 763/PA del 26/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICESCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. | 107.46 | 107.46 |
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2018-05-02 | |
Z53223BE8A | fattura n. 884E del 12/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. | 2385.00 | 2385.00 |
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2018-02-23 | |
Z532A12BE9 | fattura n. 354/FEPA/2019 del 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL | 253.50 | 253.50 |
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2019-11-18 | |
Z542268C83 | fattura n. 45/2018 del 26/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 1120.00 | 1120.00 |
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2018-03-28 | |
Z55294329F | fattura n. 33 del 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 120.00 | 120.00 |
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2019-08-30 | |
Z56247C69E | fattura n. 41/PA del 13/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 515.00 | 515.00 |
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2018-09-24 | |
Z5B262E1C3 | fattura n. 2018 1980 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 97.50 | 97.50 |
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2019-02-08 | |
Z5C21C2AA8 | fattura n. 2/PA del 27/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 67.71 | 67.71 |
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2018-01-29 | |
Z5C22F94A7 | fattura n. 517PA del 23/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 390.91 | 390.91 |
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2018-05-29 | |
Z5C250B0CE | fattura n. 222/PA del 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 370.00 | 370.00 |
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2018-10-22 | |
Z5C25C6CF6 | fattura n. 271/PA del 29/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 800.00 | 800.00 |
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2018-12-10 | |
Z5E25F3457 | fattura n. 1673 del 05/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 87.50 | 87.50 |
|
2018-12-07 | |
Z5E285B9E5 | fattura n. 185 del 23/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRCLSN54B05H501E BRACCINI | 80.00 | 80.00 |
|
2019-05-29 | |
Z5F2210A9F | fattura n. 10E del 13/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03635320652 ASS.CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO | 1328.64 | 1328.64 |
|
2018-02-23 | |
Z6027752E4 | fattura n. FATTPA 9_19 del 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01837600566 ALCHIMIA SOC. COOP. | 1040.91 | 1040.91 |
|
2019-05-17 | |
Z61292942D | fattura n. V3-16762 del 28/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 97.64 | 97.64 |
|
2019-09-10 | |
Z6222A145B | fattura n. 327 del 08/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 159.50 | 159.50 |
|
2018-03-13 | |
Z622393535 | fattura n. 148/2018 del 09/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 900.00 | 900.00 |
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2018-06-13 | |
Z63220E285 | fattura n. 21/2018 del 27/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 820.00 | 820.00 |
|
2018-03-08 | |
Z632273546 | fattura n. 283 del 28/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 616.60 | 616.60 |
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2018-03-06 | |
Z6421B6F95 | fattura n. 93PA del 13/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 827.27 | 827.27 |
|
2018-02-23 | |
Z6523784A6 | fattura n. 4695 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 37.29 | 37.29 |
|
2018-06-07 | |
Z6727C544A | fattura n. 494 del 28/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 414.65 | 414.65 |
|
2019-04-04 | |
Z672A42443 | fattura n. 2756 del 21/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRTMNL89L09H501U Sanitaria Ortopedia AnnA | 95.08 | 95.08 |
|
2019-10-29 | |
Z6925E6481 | fattura n. 1898E del 26/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. | 2650.00 | 2650.00 |
|
2018-12-07 | |
Z6927AA56C | fattura n. FPA 89/19 del 09/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas | 1890.00 | 1890.00 |
|
2019-06-14 | |
Z6927BDC3B | fattura n. 84/FE del 05/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14721861004 QUINTE & SCIENZE S.R.L. | 1803.28 | 1803.28 |
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2019-04-09 | |
Z6927F371F | fattura n. 68 del 08/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS | 7980.00 | 7980.00 |
|
2019-04-19 | |
Z6A2782477 | fattura n. FPA 61/19 del 28/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 620.00 | 620.00 |
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2019-04-04 | |
Z6B245F4AC | fattura n. 81/PA del 20/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 1475.00 | 1475.00 |
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2018-09-06 | |
Z6D2364340 | fattura n. 7/PA del 10/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04162391009 LAZIO LIBRI | 495.00 | 495.00 |
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2018-05-14 | |
Z6E22F7EOD | fattura n. 249 del 31/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03017800586 GR ELETTRONICA S.A.S. | 47.00 | 47.00 |
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2018-04-05 | |
Z6F26BD0B4 | fattura n. 10/PA del 18/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 108.03 | 108.03 |
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2019-02-05 | |
Z6F29B9712 | fattura n. 56/PA del 18/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 210.00 | 210.00 |
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2019-10-02 | |
Z7025F344A | fattura n. FATTPA 20_19 del 28/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02870560592 Koinč S.R.L. | 60.00 | 60.00 |
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2019-04-04 | |
z7027c2f7f | fattura n. 30E del 25/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13639631004 SA Group snc | 1122.00 | 1122.00 |
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2019-05-02 | |
Z7028EDA4D | fattura n. 894 del 05/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 69.00 | 69.00 |
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2019-07-12 | |
Z70295C507 | fattura n. 85E del 03/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13639631004 SA Group snc | 1700.00 | 1700.00 |
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2019-10-10 | |
Z712553A70 | fattura n. 2018 1584 del 18/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 133.50 | 133.50 |
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2018-11-13 | |
Z712773237 | fattura n. 311/2019 del 10/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L. | 439.02 | 439.02 |
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2019-05-02 | |
Z712AA07FA | fattura n. 124 del 13/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97163000587 CLIMAX S.C. A R.L. | 990.00 | 990.00 |
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2019-11-18 | |
z72229f078 | fattura n. FATTPA 6_18 del 06/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SNTMRC57H13H501W FERRAMENTA SANTONI | 105.46 | 105.46 |
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2018-04-09 | |
Z7227A012B | fattura n. FPA 145/19 del 02/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 400.00 | 400.00 |
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2019-04-04 | |
Z732A8271B | fattura n. 51/PA del 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09426101003 CieRre | 275.00 | 275.00 |
|
2019-11-18 | |
Z7526B395E | fattura n. 6/FE del 22/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14721861004 QUINTE & SCIENZE S.R.L. | 2459.02 | 2459.02 |
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2019-02-05 | |
Z75276E7CC | fattura n. 171 del 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05081580580 International Language Coop a r.l. | 1575.00 | 1575.00 |
|
2019-03-19 | |
Z7528E601C | fattura n. 897 del 05/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 69.00 | 69.00 |
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2019-07-12 | |
Z7722F8852 | fattura n. 118/2018 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 730.00 | 730.00 |
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2018-06-08 | |
Z782743560 | fattura n. V2/538425 del 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN SPA | 123.50 | 123.50 |
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2019-05-02 | |
z7a23644cb | fattura n. FATTPA 12_18 del 19/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SNTMRC57H13H501W FERRAMENTA SANTONI | 174.55 | 174.55 |
|
2018-07-19 | |
Z7B26E7680 | fattura n. FATTPA 3_19 del 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CMPGRG55D30H501L CAMPANELLI GIORGIO | 100.00 | 100.00 |
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2019-02-05 | |
Z7E23778C2 | fattura n. 4703 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 40.51 | 40.51 |
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2018-06-07 | |
Z7E262E550 | fattura n. 2018 1981 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 100.05 | 100.05 |
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2019-02-08 | |
Z80240CAC7 | fattura n. V3-15123 del 27/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 146.73 | 146.73 |
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2018-07-06 | |
Z8029CD276 | fattura n. 0000157E del 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05258351005 Data Italia srl | 650.00 | 650.00 |
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2019-10-10 | |
Z8123FB0AC | fattura n. 27/PA del 18/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 811.48 | 811.48 |
|
2018-07-04 | |
Z81252E2C8 | fattura n. 2018 1529 del 10/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 74.35 | 74.35 |
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2018-10-22 | |
Z8127AA311 | fattura n. FPA 164/19 del 11/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 545.00 | 545.00 |
|
2019-05-02 | |
Z8727E2DA8 | fattura n. FPA 72/19 del 24/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 1280.00 | 1280.00 |
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2019-05-02 | |
Z8823A1145 | fattura n. 2018 888 del 24/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 124.80 | 124.80 |
|
2018-05-29 | |
Z882474AD | fattura n. 880N del 23/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. | 200.00 | 200.00 |
|
2018-11-05 | |
Z8A254C4A8 | fattura n. 2/PA del 02/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 100.03 | 100.03 |
|
2019-02-05 | |
Z8B285119E | fattura n. 1071/2019 del 14/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICESCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. | 149.25 | 149.25 |
|
2019-05-17 | |
Z8C21F6467 | ISCRIZIONE ALLE ETRUSKIADI 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 91064910580 I.C. SALVO D 'ACQUISTO | 50.00 | 50.00 |
|
2018-01-31 | |
Z8C27C08F6 | fattura n. 17/19 del 19/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97527220582 FAIR PLAY SSD A R.L. | 2730.00 | 2730.00 |
|
2019-06-20 | |
Z8F2332A64 | fattura n. 70 del 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS | 4574.10 | 4574.10 |
|
2018-04-24 | |
Z902959D9C | fattura n. EFAT/2019/1523 del 05/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID SRL | 170.00 | 170.00 |
|
2019-09-02 | |
Z9122C6B58 | fattura n. 201 del 12/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04885491003 ASSOCIAZ. CULTURALE MUSICA NOVA | 1224.00 | 1224.00 |
|
2018-06-15 | |
Z94240EB9F | fattura n. 35/PA del 27/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 999.00 | 999.00 |
|
2018-07-31 | |
Z9628ED9C2 | fattura n. 900 del 05/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 69.00 | 69.00 |
|
2019-07-12 | |
Z972764B43 | fattura n. FPA 179/19 del 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 315.00 | 315.00 |
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2019-05-02 | |
Z9921EB380 | fattura n. 147 del 31/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 58.80 | 58.80 |
|
2018-02-13 | |
Z99294392F | fattura n. 7080/P del 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 181.35 | 181.35 |
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2019-10-10 | |
Z9A270F83D | fattura n. E11 del 12/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12294771006 TREGI Srl | 570.00 | 570.00 |
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2019-05-17 | |
Z9A276E6FC | fattura n. 182 del 25/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05081580580 International Language Coop a r.l. | 1575.00 | 1575.00 |
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2019-04-04 | |
Z9A28F71D4 | fattura n. FPA_ES-370_19 del 26/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 DESK ITALIA s.r.l. | 220.00 | 220.00 |
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2019-07-12 | |
Z9A2943C65 | fattura n. 7082/P del 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 77.71 | 77.71 |
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2019-10-10 | |
Z9E28EDAEF | fattura n. 896 del 05/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 69.00 | 69.00 |
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2019-07-12 | |
Z9F26A9EFD | fattura n. FPA 19/19 del 28/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 275.00 | 275.00 |
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2019-02-05 | |
Z9F29CD1FE | fattura n. FATTPA 2_19 del 06/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PCCLCN55P24H501N Piccari Luciano | 1268.73 | 1268.73 |
|
2019-11-07 | |
ZA0216DC68 | fattura n. 6/2018 del 06/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 250.00 | 250.00 |
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2018-02-13 | |
ZA0257FF3D | fattura n. 58/PA del 29/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09426101003 CieRre | 57.00 | 57.00 |
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2018-11-13 | |
ZA0273BAD0 | fattura n. E23 del 26/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12294771006 TREGI Srl | 819.68 | 819.68 |
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2019-03-01 | |
ZA328DEC11 | fattura n. FPA_ES-356_19 del 18/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 DESK ITALIA s.r.l. | 1000.00 | 1000.00 |
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2019-06-20 | |
ZA721F64D1 | fattura n. 11/PA del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 97.35 | 97.35 |
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2018-03-08 | |
ZA7239E5A9 | fattura n. FATTPA 8_18 del 17/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CMPGRG55D30H501L CAMPANELLI GIORGIO | 150.00 | 150.00 |
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2018-05-18 | |
ZA72A19BC6 | fattura n. 256 del 22/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01270050774 Siritide Viaggi Srls | 10440.00 | 10440.00 |
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2019-11-07 | |
ZA72A27184 | fattura n. 21882 del 10/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A. | 4815.00 | 4815.00 |
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2019-12-16 | |
ZA824E9B53 | fattura n. 41/PA del 14/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09426101003 CieRre | 250.00 | 250.00 |
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2018-09-24 | |
ZAB29ADE3F | fattura n. 1332 del 10/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 116.00 | 116.00 |
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2019-10-02 | |
ZAD2378763 | fattura n. 4693 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 37.29 | 37.29 |
|
2018-06-07 | |
ZB020ED2CB | fattura n. 236/2017 del 19/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 340.00 | 340.00 |
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2018-01-25 | |
ZB12ACE10C | fattura n. 107E del 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13639631004 SA Group snc | 500.00 | 500.00 |
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2019-11-28 | |
ZB2231A2D0 | fattura n. 96/2018 del 05/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 1290.00 | 1290.00 |
|
2018-07-17 | |
ZB5252FB95 | fattura n. 224/PA del 13/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 580.00 | 580.00 |
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2018-11-13 | |
ZB626BD427 | fattura n. V3-2351 del 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 79.57 | 79.57 |
|
2019-02-12 | |
ZB62A9D9DD | fattura n. 1367 del 15/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 382.60 | 382.60 |
|
2019-11-18 | |
ZB7275D372 | fattura n. 11 del 08/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 101.13 | 101.13 |
|
2019-04-09 | |
ZB729B96DE | fattura n. 57/PA del 18/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 340.00 | 340.00 |
|
2019-10-02 | |
ZB827863A6 | fattura n. 387 del 13/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 328.38 | 328.38 |
|
2019-03-19 | |
ZB82A95EDD | fattura n. 1808 del 13/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 104.80 | 104.80 |
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2019-11-18 | |
ZBA22F9093 | fattura n. 319/E/2018 del 27/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL | 650.00 | 650.00 |
|
2018-07-06 | |
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2019-02-12 | |
ZC22651FA5 | fattura n. V2/620562 del 17/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN SPA | 264.00 | 264.00 |
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2018-12-18 | |
ZC322339F8 | fattura n. 173 del 14/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08274561003 ARCOBALENO s.r.l. | 78.60 | 78.60 |
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2018-03-16 | |
ZC32233BEE | fattura n. 171 del 14/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08274561003 ARCOBALENO s.r.l. | 92.90 | 92.90 |
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2018-03-16 | |
ZC4283F204 | fattura n. 633 del 21/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 163.14 | 163.14 |
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2019-06-03 | |
ZC522C5AF7 | fattura n. 00000240/99/2018 del 12/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL | 4882.40 | 4882.40 |
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2018-03-19 | |
ZC62271135 | fattura n. 3/17 del 28/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05311061005 IDEAL BUILDING MAINTENANCE SOCIETA' COOPERATIVA | 1320.00 | 1320.00 |
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2018-03-28 | |
ZC721C2A15 | fattura n. 7/2018 del 06/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 290.00 | 290.00 |
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2018-02-13 | |
ZC8295923B | fattura n. V3-16763 del 28/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 98.05 | 98.05 |
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2019-09-10 | |
ZCC244ED94 | fattura n. 36/PA del 27/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 1792.00 | 1792.00 |
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2018-07-31 | |
ZCE29CCFF4 | fattura n. 58 del 29/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 1744.00 | 1744.00 |
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2019-11-29 | |
ZD0220C417 | fattura n. 22/2018 del 27/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 300.00 | 300.00 |
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2018-03-08 | |
ZD1237610C | fattura n. 4704 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 75.78 | 75.78 |
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2018-06-07 | |
ZD12A19C4F | fattura n. 253 del 15/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01270050774 Siritide Viaggi Srls | 7590.00 | 7590.00 |
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2019-11-07 | |
ZD22552C62 | fattura n. 2018 1583 del 18/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 169.95 | 169.95 |
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2018-11-05 | |
ZD426A9F8C | fattura n. FPA 8/19 del 21/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 453.64 | 453.64 |
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2019-02-05 | |
ZD528384DD | fattura n. 01374/19 del 11/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 140.00 | 140.00 |
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2019-05-17 | |
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2018-05-29 | |
ZD62702CC9 | fattura n. 18 del 08/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06416850961 Associazione Culturale PIANOINBILICO | 230.00 | 230.00 |
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2019-03-13 | |
ZD922A150E | fattura n. 328 del 08/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 115.70 | 115.70 |
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2018-03-13 | |
ZD925608EA | fattura n. 02366/18 del 22/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 140.00 | 140.00 |
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2018-11-05 | |
ZD926D90EA | fattura n. 284 del 08/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 276.10 | 276.10 |
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2019-03-13 | |
ZD927F300D | fattura n. FPA 118/19 del 04/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas | 650.00 | 650.00 |
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2019-06-14 | |
ZDA2AADAA5 | fattura n. E217 del 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12294771006 TREGI Srl | 1200.00 | 1200.00 |
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2019-11-28 | |
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2018-05-18 | |
ZDC2ADA6ED | fattura n. 1460 del 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 150.00 | 150.00 |
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2019-11-29 | |
ZDD27FF052 | fattura n. 579 del 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 78.50 | 78.50 |
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ZDD2939EF3 | fattura n. V2/582896 del 30/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN SPA | 1278.00 | 1278.00 |
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2019-09-10 | |
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ZDF2958BAF | fattura n. V3-17371 del 30/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 165.74 | 165.74 |
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2019-09-10 | |
ZDZ9ADE36 | fattura n. 1333 del 10/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 168.80 | 168.80 |
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2019-10-02 | |
ZE022C6048 | fattura n. 1 del 14/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97301370587 A.S.D. PUNTO E VIRGOLA | 3160.00 | 3160.00 |
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2018-06-15 | |
ZE0255D6D6 | fattura n. 48/PA del 26/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 115.00 | 115.00 |
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2019-11-12 | |
ZE1229E33F | fattura n. V3-6767 del 16/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 146.69 | 146.69 |
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2018-03-28 | |
ZE129BEFA5 | fattura n. 1058 del 18/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 229.55 | 229.55 |
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2019-10-02 | |
ZE326523A3 | fattura n. 2/PA del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14475151008 DOCTOR ROBOT | 266.49 | 266.49 |
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2018-12-18 | |
ZE3295CF6F | fattura n. V2/578784 del 08/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN SPA | 249.00 | 249.00 |
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2019-08-30 | |
ZE42319AB8 | fattura n. 120/2018 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 495.00 | 495.00 |
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2018-06-08 | |
ZE42AAC41 | fattura n. 15 del 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02930240599 Maiolatistudio Srls | 1900.00 | 1900.00 |
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2018-10-17 | |
ZE5229EF1C | fattura n. V3-6769 del 16/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 150.66 | 150.66 |
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2018-03-28 | |
ZE72AB5F92 | fattura n. 1860 del 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 89.90 | 89.90 |
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2019-11-29 | |
ZE82368E90 | fattura n. 2018 793 del 07/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 269.20 | 269.20 |
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2018-05-18 | |
ZE929DD81D | fattura n. 103E del 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13639631004 SA Group snc | 235.00 | 235.00 |
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2019-11-12 | |
ZEA254282A | fattura n. 1381 del 22/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 258.50 | 258.50 |
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2018-11-05 | |
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2019-09-10 | |
ZEA2A3895C | fattura n. FPA 1609/19 del 21/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 RAINES s.r.l | 87.94 | 87.94 |
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2019-11-07 | |
ZEC2233E28 | fattura n. 172 del 14/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08274561003 ARCOBALENO s.r.l. | 109.10 | 109.10 |
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2018-03-16 | |
ZF02232F8C | fattura n. 228 del 16/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 258.50 | 258.50 |
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2018-02-23 | |
ZF022715AA | fattura n. 3/16 del 28/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05311061005 IDEAL BUILDING MAINTENANCE SOCIETA' COOPERATIVA | 780.00 | 780.00 |
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2018-03-28 | |
ZF024223B2 | fattura n. V2/566718 del 09/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN SPA | 135.35 | 135.35 |
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2018-07-17 | |
ZF029CD532 | fattura n. 0000160E del 08/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05258351005 Data Italia srl | 1300.00 | 1300.00 |
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2019-10-10 | |
ZF02A82871 | fattura n. 517PA del 31/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 536.36 | 536.36 |
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2019-11-07 | |
ZF1229EE6C | fattura n. V3-6929 del 19/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 148.14 | 148.14 |
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2018-03-30 | |
ZF1244E8D8 | fattura n. 82/PA del 12/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | 879.00 | 879.00 |
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2018-09-24 | |
ZF220ED1F4 | fattura n. 235/2017 del 19/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas | 290.00 | 290.00 |
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2018-01-25 | |
ZF6244E354 | fattura n. 37/PA del 27/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL | 259.00 | 259.00 |
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2018-09-13 | |
ZF629B972E | fattura n. V2/588361 del 27/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN SPA | 252.00 | 252.00 |
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2019-10-02 | |
ZF82744444 | fattura n. FPA 116/19 del 19/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 COLANGELI SRL | 580.00 | 580.00 |
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2019-04-04 | |
ZF92422429 | fattura n. V2/562180 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN SPA | 113.14 | 113.14 |
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2018-07-04 |