C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z032089029 |
fattura n. 807 del 13/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08274561003 ARCOBALENO s.r.l. |
62.00 |
62.00 |
- 08274561003 ARCOBALENO s.r.l.
|
2018-01-25 |
|
Z032376E28 |
fattura n. 4696 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
40.30 |
40.30 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-06-07 |
|
Z04244F185 |
fattura n. 83/PA del 12/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
1499.74 |
1499.74 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2018-09-24 |
|
Z0523225A6 |
fattura n. 297 del 18/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03017800586 GR ELETTRONICA S.A.S. |
98.36 |
98.36 |
- 03017800586 GR ELETTRONICA S.A.S.
|
2018-04-24 |
|
Z0523B24C5 |
fattura n. 768 del 28/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
71.30 |
71.30 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-06-04 |
|
Z0625607EE |
fattura n. 47/PA del 26/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
198.87 |
198.87 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-11-05 |
|
Z062A06A98 |
fattura n. 336/FEPA/2019 del 21/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL |
392.00 |
392.00 |
- 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
|
2019-10-22 |
|
Z0B240CE8A |
fattura n. V3-14960 del 25/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
124.22 |
124.22 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-09-24 |
|
Z0B2424223 |
fattura n. V3-15301 del 02/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
145.45 |
145.45 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-07-17 |
|
Z0C2375812 |
fattura n. V3-11877 del 14/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
44.37 |
44.37 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-05-29 |
|
Z0F29CE8F3 |
fattura n. 7510/P del 30/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
84.38 |
84.38 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2019-10-10 |
|
Z1023C85C3 |
fattura n. 798 del 04/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
69.80 |
69.80 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-06-08 |
|
Z1225004E3 |
fattura n. 366 P.A. del 03/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05370571001 C.M.G. Service S.N.C. |
600.00 |
600.00 |
- 05370571001 C.M.G. Service S.N.C.
|
2018-10-08 |
|
Z122915BAF |
fattura n. 901 del 05/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
162.90 |
162.90 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-07-12 |
|
Z1229ADE30 |
fattura n. 1334 del 10/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
82.15 |
82.15 |
|
2019-10-02 |
|
Z16251F033 |
fattura n. 137 del 09/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A. |
392.00 |
392.00 |
- 00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A.
|
2018-12-10 |
|
Z1628EDA8E |
fattura n. 895 del 05/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
69.00 |
69.00 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-07-12 |
|
Z17229A3FA |
fattura n. V3-6766 del 16/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
147.30 |
147.30 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-03-28 |
|
Z1725442A2 |
fattura n. V3-28504 del 07/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
105.35 |
105.35 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-12-18 |
|
Z1826BD6AB |
fattura n. V3-3344 del 20/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
79.19 |
79.19 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2019-03-01 |
|
Z1928ED967 |
fattura n. 898 del 05/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
69.00 |
69.00 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-07-12 |
|
Z1A273B70D |
fattura n. 9 del 21/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
50.00 |
50.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2019-04-04 |
|
Z1C226892F |
fattura n. 19/PA del 21/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
1424.92 |
1424.92 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-05-18 |
|
Z20237720D |
fattura n. 4694 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
40.51 |
40.51 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-06-07 |
|
Z222245126 |
fattura n. 852 del 19/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL |
170.00 |
170.00 |
|
2018-02-23 |
|
Z23255F932 |
fattura n. 251/PA del 16/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
500.00 |
500.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2018-11-23 |
|
Z2823138FC |
fattura n. 13 F del 12/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04785951007 SOVRANA VIAGGI |
2625.00 |
2625.00 |
- 04785951007 SOVRANA VIAGGI
|
2018-05-14 |
|
Z28254.B73 |
fattura n. 2018 1548 del 12/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
69.05 |
69.05 |
|
2018-10-22 |
|
Z292915FEC |
fattura n. 916 del 12/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
151.26 |
151.26 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-07-16 |
|
Z2A27F36CF |
fattura n. 69 del 09/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS |
7440.00 |
7440.00 |
- 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS
|
2019-05-02 |
|
Z2C25F30AB |
fattura n. FATTPA 19_19 del 28/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02870560592 Koinè S.R.L. |
480.00 |
480.00 |
|
2019-04-04 |
|
Z2D231395A |
fattura n. 12 F del 12/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04785951007 SOVRANA VIAGGI |
2970.00 |
2970.00 |
- 04785951007 SOVRANA VIAGGI
|
2018-05-02 |
|
Z2E229EECF |
fattura n. V3-6768 del 16/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
147.96 |
147.96 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-03-28 |
|
Z2F29ADE29 |
fattura n. 1335 del 10/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
189.70 |
189.70 |
|
2019-10-02 |
|
Z2F2A2D975 |
fattura n. 1232 del 17/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
98.50 |
98.50 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-10-29 |
|
Z302500426 |
fattura n. 367 P.A. del 03/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05370571001 C.M.G. Service S.N.C. |
210.00 |
210.00 |
- 05370571001 C.M.G. Service S.N.C.
|
2018-10-08 |
|
Z312897E50 |
fattura n. V3-13363 del 10/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
61.90 |
61.90 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2019-06-17 |
|
Z3329ADE42 |
fattura n. FPA 1337/19 del 10/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
98.50 |
98.50 |
|
2019-10-02 |
|
Z3826AA0A4 |
fattura n. FPA 7/19 del 21/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
493.64 |
493.64 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2019-02-05 |
|
Z3827D8450 |
fattura n. FPA 230/19 del 01/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
590.00 |
590.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2019-06-03 |
|
Z38293B71C |
fattura n. 7081/P del 30/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
81.18 |
81.18 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2019-10-10 |
|
Z39254BB92 |
fattura n. 49/PA del 26/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
125.00 |
125.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-11-05 |
|
Z39274331A |
fattura n. 10 del 21/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
994.00 |
994.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2019-04-09 |
|
Z39281503A |
fattura n. 1/PA del 27/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14475151008 DOCTOR ROBOT |
241.60 |
241.60 |
|
2019-05-02 |
|
Z3A2374FE1 |
fattura n. 186 del 30/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRCLSN54B05H501E BRACCINI |
85.00 |
85.00 |
- BRCLSN54B05H501E BRACCINI
|
2018-06-04 |
|
Z3B25434CE |
fattura n. 1/PA del 05/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14475151008 DOCTOR ROBOT |
202.46 |
202.46 |
|
2018-11-13 |
|
Z3B2A26FDC |
fattura n. FATTPA 59_19 del 18/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02870560592 Koinè S.R.L. |
90.00 |
90.00 |
|
2019-10-22 |
|
Z3C23EF765 |
fattura n. 87/PA del 19/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
97.00 |
97.00 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2018-09-24 |
|
Z41244F341 |
fattura n. 84/PA del 12/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
677.72 |
677.72 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2018-09-24 |
|
Z4129D3FF6 |
fattura n. E163 del 01/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12294771006 TREGI Srl |
689.00 |
689.00 |
|
2019-10-10 |
|
Z4220B7C92 |
fattura n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCLCN55P24H501N Piccari Luciano |
580.40 |
580.40 |
- PCCLCN55P24H501N Piccari Luciano
|
2018-01-25 |
|
Z4222C99B4 |
fattura n. 157/2018 del 16/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL |
500.00 |
500.00 |
- 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
|
2018-04-19 |
|
Z422325286 |
fattura n. 119/2018 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
500.00 |
500.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-06-08 |
|
Z4323764EF |
fattura n. 4729 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
43.27 |
43.27 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-06-07 |
|
Z4325AF68C |
fattura n. 253/PA del 19/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
255.00 |
255.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2018-11-23 |
|
Z44252DE1B |
fattura n. 2018 1528 del 10/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
159.30 |
159.30 |
|
2018-10-22 |
|
Z4428ED830 |
fattura n. 899 del 05/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
69.00 |
69.00 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-07-12 |
|
Z4522C9B7E |
fattura n. 206/2018 del 30/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL |
272.73 |
272.73 |
- 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
|
2018-05-14 |
|
Z45266C3E9 |
fattura n. 0/3815 del 27/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 ED. CENTRO STUDI ERICKSON SRL |
214.43 |
214.43 |
- 01063120222 ED. CENTRO STUDI ERICKSON SRL
|
2019-02-25 |
|
Z46253C21D |
fattura n. 54/PA del 12/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09426101003 CieRre |
78.90 |
78.90 |
|
2018-10-17 |
|
Z4721230C2 |
fattura n. 1/02 del 10/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01689920567 MAZZUCCHELLI LUCA & C.SNC |
3800.00 |
3800.00 |
- 01689920567 MAZZUCCHELLI LUCA & C.SNC
|
2018-01-25 |
|
Z482551DBD |
fattura n. 2018 1582 del 18/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
153.30 |
153.30 |
|
2018-11-05 |
|
Z4A2553DA7 |
fattura n. 2018 1585 del 18/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
31.30 |
31.30 |
|
2018-11-05 |
|
Z4B2274F29 |
fattura n. 2018-FB5-0000013 del 31/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02976170601 EFFEBI SCUOLA SRL |
1152.00 |
1152.00 |
- 02976170601 EFFEBI SCUOLA SRL
|
2018-04-19 |
|
Z4C23523E7 |
fattura n. 80 del 20/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS |
4329.00 |
4329.00 |
- 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS
|
2018-05-02 |
|
Z4C23754BB |
fattura n. V3-11878 del 14/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
42.27 |
42.27 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-05-29 |
|
Z4C29ADE22 |
fattura n. 1336 del 10/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
129.05 |
129.05 |
|
2019-10-02 |
|
Z4F275F52F |
fattura n. 19/PA del 15/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
60.00 |
60.00 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2019-04-04 |
|
Z522323776 |
fattura n. 763/PA del 26/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICESCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. |
107.46 |
107.46 |
- 00619850589 CASA EDITRICESCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
|
2018-05-02 |
|
Z53223BE8A |
fattura n. 884E del 12/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. |
2385.00 |
2385.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
|
2018-02-23 |
|
Z532A12BE9 |
fattura n. 354/FEPA/2019 del 14/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL |
253.50 |
253.50 |
- 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
|
2019-11-18 |
|
Z542268C83 |
fattura n. 45/2018 del 26/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
1120.00 |
1120.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-03-28 |
|
Z55294329F |
fattura n. 33 del 31/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
120.00 |
120.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2019-08-30 |
|
Z56247C69E |
fattura n. 41/PA del 13/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
515.00 |
515.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-09-24 |
|
Z5B262E1C3 |
fattura n. 2018 1980 del 14/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
97.50 |
97.50 |
|
2019-02-08 |
|
Z5C21C2AA8 |
fattura n. 2/PA del 27/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
67.71 |
67.71 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-01-29 |
|
Z5C22F94A7 |
fattura n. 517PA del 23/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO |
390.91 |
390.91 |
- 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
|
2018-05-29 |
|
Z5C250B0CE |
fattura n. 222/PA del 12/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
370.00 |
370.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2018-10-22 |
|
Z5C25C6CF6 |
fattura n. 271/PA del 29/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
800.00 |
800.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2018-12-10 |
|
Z5E25F3457 |
fattura n. 1673 del 05/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
87.50 |
87.50 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-12-07 |
|
Z5E285B9E5 |
fattura n. 185 del 23/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRCLSN54B05H501E BRACCINI |
80.00 |
80.00 |
- BRCLSN54B05H501E BRACCINI
|
2019-05-29 |
|
Z5F2210A9F |
fattura n. 10E del 13/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03635320652 ASS.CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO |
1328.64 |
1328.64 |
- 03635320652 ASS.CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO
|
2018-02-23 |
|
Z6027752E4 |
fattura n. FATTPA 9_19 del 13/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01837600566 ALCHIMIA SOC. COOP. |
1040.91 |
1040.91 |
- 01837600566 ALCHIMIA SOC. COOP.
|
2019-05-17 |
|
Z61292942D |
fattura n. V3-16762 del 28/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
97.64 |
97.64 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2019-09-10 |
|
Z6222A145B |
fattura n. 327 del 08/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
159.50 |
159.50 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-03-13 |
|
Z622393535 |
fattura n. 148/2018 del 09/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
900.00 |
900.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-06-13 |
|
Z63220E285 |
fattura n. 21/2018 del 27/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
820.00 |
820.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-03-08 |
|
Z632273546 |
fattura n. 283 del 28/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
616.60 |
616.60 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-03-06 |
|
Z6421B6F95 |
fattura n. 93PA del 13/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO |
827.27 |
827.27 |
- 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
|
2018-02-23 |
|
Z6523784A6 |
fattura n. 4695 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
37.29 |
37.29 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-06-07 |
|
Z6727C544A |
fattura n. 494 del 28/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
414.65 |
414.65 |
|
2019-04-04 |
|
Z672A42443 |
fattura n. 2756 del 21/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRTMNL89L09H501U Sanitaria Ortopedia AnnA |
95.08 |
95.08 |
- PRTMNL89L09H501U Sanitaria Ortopedia AnnA
|
2019-10-29 |
|
Z6925E6481 |
fattura n. 1898E del 26/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. |
2650.00 |
2650.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
|
2018-12-07 |
|
Z6927AA56C |
fattura n. FPA 89/19 del 09/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas |
1890.00 |
1890.00 |
- 03544221009 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas
|
2019-06-14 |
|
Z6927BDC3B |
fattura n. 84/FE del 05/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14721861004 QUINTE & SCIENZE S.R.L. |
1803.28 |
1803.28 |
- 14721861004 QUINTE & SCIENZE S.R.L.
|
2019-04-09 |
|
Z6927F371F |
fattura n. 68 del 08/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS |
7980.00 |
7980.00 |
- 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS
|
2019-04-19 |
|
Z6A2782477 |
fattura n. FPA 61/19 del 28/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
620.00 |
620.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2019-04-04 |
|
Z6B245F4AC |
fattura n. 81/PA del 20/08/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
1475.00 |
1475.00 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2018-09-06 |
|
Z6D2364340 |
fattura n. 7/PA del 10/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04162391009 LAZIO LIBRI |
495.00 |
495.00 |
|
2018-05-14 |
|
Z6E22F7EOD |
fattura n. 249 del 31/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03017800586 GR ELETTRONICA S.A.S. |
47.00 |
47.00 |
- 03017800586 GR ELETTRONICA S.A.S.
|
2018-04-05 |
|
Z6F26BD0B4 |
fattura n. 10/PA del 18/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
108.03 |
108.03 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2019-02-05 |
|
Z6F29B9712 |
fattura n. 56/PA del 18/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
210.00 |
210.00 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2019-10-02 |
|
Z7025F344A |
fattura n. FATTPA 20_19 del 28/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02870560592 Koinè S.R.L. |
60.00 |
60.00 |
|
2019-04-04 |
|
z7027c2f7f |
fattura n. 30E del 25/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13639631004 SA Group snc |
1122.00 |
1122.00 |
|
2019-05-02 |
|
Z7028EDA4D |
fattura n. 894 del 05/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
69.00 |
69.00 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-07-12 |
|
Z70295C507 |
fattura n. 85E del 03/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13639631004 SA Group snc |
1700.00 |
1700.00 |
|
2019-10-10 |
|
Z712553A70 |
fattura n. 2018 1584 del 18/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
133.50 |
133.50 |
|
2018-11-13 |
|
Z712773237 |
fattura n. 311/2019 del 10/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L. |
439.02 |
439.02 |
- 14683881008 DI TOMMASO DUILIO S.R.L.
|
2019-05-02 |
|
Z712AA07FA |
fattura n. 124 del 13/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97163000587 CLIMAX S.C. A R.L. |
990.00 |
990.00 |
- 97163000587 CLIMAX S.C. A R.L.
|
2019-11-18 |
|
z72229f078 |
fattura n. FATTPA 6_18 del 06/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SNTMRC57H13H501W FERRAMENTA SANTONI |
105.46 |
105.46 |
- SNTMRC57H13H501W FERRAMENTA SANTONI
|
2018-04-09 |
|
Z7227A012B |
fattura n. FPA 145/19 del 02/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
400.00 |
400.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2019-04-04 |
|
Z732A8271B |
fattura n. 51/PA del 08/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09426101003 CieRre |
275.00 |
275.00 |
|
2019-11-18 |
|
Z7526B395E |
fattura n. 6/FE del 22/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14721861004 QUINTE & SCIENZE S.R.L. |
2459.02 |
2459.02 |
- 14721861004 QUINTE & SCIENZE S.R.L.
|
2019-02-05 |
|
Z75276E7CC |
fattura n. 171 del 15/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05081580580 International Language Coop a r.l. |
1575.00 |
1575.00 |
- 05081580580 International Language Coop a r.l.
|
2019-03-19 |
|
Z7528E601C |
fattura n. 897 del 05/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
69.00 |
69.00 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-07-12 |
|
Z7722F8852 |
fattura n. 118/2018 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
730.00 |
730.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-06-08 |
|
Z782743560 |
fattura n. V2/538425 del 19/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
123.50 |
123.50 |
|
2019-05-02 |
|
z7a23644cb |
fattura n. FATTPA 12_18 del 19/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SNTMRC57H13H501W FERRAMENTA SANTONI |
174.55 |
174.55 |
- SNTMRC57H13H501W FERRAMENTA SANTONI
|
2018-07-19 |
|
Z7B26E7680 |
fattura n. FATTPA 3_19 del 31/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMPGRG55D30H501L CAMPANELLI GIORGIO |
100.00 |
100.00 |
- CMPGRG55D30H501L CAMPANELLI GIORGIO
|
2019-02-05 |
|
Z7E23778C2 |
fattura n. 4703 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
40.51 |
40.51 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-06-07 |
|
Z7E262E550 |
fattura n. 2018 1981 del 14/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
100.05 |
100.05 |
|
2019-02-08 |
|
Z80240CAC7 |
fattura n. V3-15123 del 27/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
146.73 |
146.73 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-07-06 |
|
Z8029CD276 |
fattura n. 0000157E del 30/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05258351005 Data Italia srl |
650.00 |
650.00 |
- 05258351005 Data Italia srl
|
2019-10-10 |
|
Z8123FB0AC |
fattura n. 27/PA del 18/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
811.48 |
811.48 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-07-04 |
|
Z81252E2C8 |
fattura n. 2018 1529 del 10/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
74.35 |
74.35 |
|
2018-10-22 |
|
Z8127AA311 |
fattura n. FPA 164/19 del 11/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
545.00 |
545.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2019-05-02 |
|
Z8727E2DA8 |
fattura n. FPA 72/19 del 24/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
1280.00 |
1280.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2019-05-02 |
|
Z8823A1145 |
fattura n. 2018 888 del 24/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
124.80 |
124.80 |
|
2018-05-29 |
|
Z882474AD |
fattura n. 880N del 23/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. |
200.00 |
200.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
|
2018-11-05 |
|
Z8A254C4A8 |
fattura n. 2/PA del 02/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
100.03 |
100.03 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2019-02-05 |
|
Z8B285119E |
fattura n. 1071/2019 del 14/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICESCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. |
149.25 |
149.25 |
- 00619850589 CASA EDITRICESCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
|
2019-05-17 |
|
Z8C21F6467 |
ISCRIZIONE ALLE ETRUSKIADI 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91064910580 I.C. SALVO D 'ACQUISTO |
50.00 |
50.00 |
- 91064910580 I.C. SALVO D 'ACQUISTO
|
2018-01-31 |
|
Z8C27C08F6 |
fattura n. 17/19 del 19/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97527220582 FAIR PLAY SSD A R.L. |
2730.00 |
2730.00 |
- 97527220582 FAIR PLAY SSD A R.L.
|
2019-06-20 |
|
Z8F2332A64 |
fattura n. 70 del 13/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS |
4574.10 |
4574.10 |
- 06806891005 DESTINAZIONE MONDO SAS
|
2018-04-24 |
|
Z902959D9C |
fattura n. EFAT/2019/1523 del 05/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL |
170.00 |
170.00 |
|
2019-09-02 |
|
Z9122C6B58 |
fattura n. 201 del 12/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04885491003 ASSOCIAZ. CULTURALE MUSICA NOVA |
1224.00 |
1224.00 |
- 04885491003 ASSOCIAZ. CULTURALE MUSICA NOVA
|
2018-06-15 |
|
Z94240EB9F |
fattura n. 35/PA del 27/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
999.00 |
999.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-07-31 |
|
Z9628ED9C2 |
fattura n. 900 del 05/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
69.00 |
69.00 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-07-12 |
|
Z972764B43 |
fattura n. FPA 179/19 del 15/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
315.00 |
315.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2019-05-02 |
|
Z9921EB380 |
fattura n. 147 del 31/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
58.80 |
58.80 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-02-13 |
|
Z99294392F |
fattura n. 7080/P del 30/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
181.35 |
181.35 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2019-10-10 |
|
Z9A270F83D |
fattura n. E11 del 12/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12294771006 TREGI Srl |
570.00 |
570.00 |
|
2019-05-17 |
|
Z9A276E6FC |
fattura n. 182 del 25/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05081580580 International Language Coop a r.l. |
1575.00 |
1575.00 |
- 05081580580 International Language Coop a r.l.
|
2019-04-04 |
|
Z9A28F71D4 |
fattura n. FPA_ES-370_19 del 26/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA s.r.l. |
220.00 |
220.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA s.r.l.
|
2019-07-12 |
|
Z9A2943C65 |
fattura n. 7082/P del 30/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
77.71 |
77.71 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2019-10-10 |
|
Z9E28EDAEF |
fattura n. 896 del 05/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
69.00 |
69.00 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-07-12 |
|
Z9F26A9EFD |
fattura n. FPA 19/19 del 28/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
275.00 |
275.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2019-02-05 |
|
Z9F29CD1FE |
fattura n. FATTPA 2_19 del 06/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCLCN55P24H501N Piccari Luciano |
1268.73 |
1268.73 |
- PCCLCN55P24H501N Piccari Luciano
|
2019-11-07 |
|
ZA0216DC68 |
fattura n. 6/2018 del 06/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
250.00 |
250.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-02-13 |
|
ZA0257FF3D |
fattura n. 58/PA del 29/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09426101003 CieRre |
57.00 |
57.00 |
|
2018-11-13 |
|
ZA0273BAD0 |
fattura n. E23 del 26/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12294771006 TREGI Srl |
819.68 |
819.68 |
|
2019-03-01 |
|
ZA328DEC11 |
fattura n. FPA_ES-356_19 del 18/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA s.r.l. |
1000.00 |
1000.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA s.r.l.
|
2019-06-20 |
|
ZA721F64D1 |
fattura n. 11/PA del 01/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
97.35 |
97.35 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-03-08 |
|
ZA7239E5A9 |
fattura n. FATTPA 8_18 del 17/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMPGRG55D30H501L CAMPANELLI GIORGIO |
150.00 |
150.00 |
- CMPGRG55D30H501L CAMPANELLI GIORGIO
|
2018-05-18 |
|
ZA72A19BC6 |
fattura n. 256 del 22/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01270050774 Siritide Viaggi Srls |
10440.00 |
10440.00 |
- 01270050774 Siritide Viaggi Srls
|
2019-11-07 |
|
ZA72A27184 |
fattura n. 21882 del 10/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A. |
4815.00 |
4815.00 |
- 00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A
- 00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A.
|
2019-12-16 |
|
ZA824E9B53 |
fattura n. 41/PA del 14/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09426101003 CieRre |
250.00 |
250.00 |
|
2018-09-24 |
|
ZAB29ADE3F |
fattura n. 1332 del 10/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
116.00 |
116.00 |
|
2019-10-02 |
|
ZAD2378763 |
fattura n. 4693 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
37.29 |
37.29 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-06-07 |
|
ZB020ED2CB |
fattura n. 236/2017 del 19/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
340.00 |
340.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-01-25 |
|
ZB12ACE10C |
fattura n. 107E del 27/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13639631004 SA Group snc |
500.00 |
500.00 |
|
2019-11-28 |
|
ZB2231A2D0 |
fattura n. 96/2018 del 05/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
1290.00 |
1290.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-07-17 |
|
ZB5252FB95 |
fattura n. 224/PA del 13/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
580.00 |
580.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2018-11-13 |
|
ZB626BD427 |
fattura n. V3-2351 del 05/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
79.57 |
79.57 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2019-02-12 |
|
ZB62A9D9DD |
fattura n. 1367 del 15/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
382.60 |
382.60 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-11-18 |
|
ZB7275D372 |
fattura n. 11 del 08/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
101.13 |
101.13 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2019-04-09 |
|
ZB729B96DE |
fattura n. 57/PA del 18/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
340.00 |
340.00 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2019-10-02 |
|
ZB827863A6 |
fattura n. 387 del 13/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
328.38 |
328.38 |
|
2019-03-19 |
|
ZB82A95EDD |
fattura n. 1808 del 13/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
104.80 |
104.80 |
|
2019-11-18 |
|
ZBA22F9093 |
fattura n. 319/E/2018 del 27/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL |
650.00 |
650.00 |
- 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
|
2018-07-06 |
|
ZBF271D117 |
ISCRIZIONE ALLE ETRUSKIADI 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91064910580 I.C. SALVO D 'ACQUISTO |
50.00 |
50.00 |
- 91064910580 I.C. SALVO D 'ACQUISTO
|
2019-02-12 |
|
ZC22651FA5 |
fattura n. V2/620562 del 17/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
264.00 |
264.00 |
|
2018-12-18 |
|
ZC322339F8 |
fattura n. 173 del 14/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08274561003 ARCOBALENO s.r.l. |
78.60 |
78.60 |
- 08274561003 ARCOBALENO s.r.l.
|
2018-03-16 |
|
ZC32233BEE |
fattura n. 171 del 14/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08274561003 ARCOBALENO s.r.l. |
92.90 |
92.90 |
- 08274561003 ARCOBALENO s.r.l.
|
2018-03-16 |
|
ZC4283F204 |
fattura n. 633 del 21/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
163.14 |
163.14 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-06-03 |
|
ZC522C5AF7 |
fattura n. 00000240/99/2018 del 12/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL |
4882.40 |
4882.40 |
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
|
2018-03-19 |
|
ZC62271135 |
fattura n. 3/17 del 28/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05311061005 IDEAL BUILDING MAINTENANCE SOCIETA' COOPERATIVA |
1320.00 |
1320.00 |
- 05311061005 IDEAL BUILDING MAINTENANCE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2018-03-28 |
|
ZC721C2A15 |
fattura n. 7/2018 del 06/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
290.00 |
290.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-02-13 |
|
ZC8295923B |
fattura n. V3-16763 del 28/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
98.05 |
98.05 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2019-09-10 |
|
ZCC244ED94 |
fattura n. 36/PA del 27/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
1792.00 |
1792.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-07-31 |
|
ZCE29CCFF4 |
fattura n. 58 del 29/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
1744.00 |
1744.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2019-11-29 |
|
ZD0220C417 |
fattura n. 22/2018 del 27/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
300.00 |
300.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-03-08 |
|
ZD1237610C |
fattura n. 4704 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
75.78 |
75.78 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-06-07 |
|
ZD12A19C4F |
fattura n. 253 del 15/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01270050774 Siritide Viaggi Srls |
7590.00 |
7590.00 |
- 01270050774 Siritide Viaggi Srls
|
2019-11-07 |
|
ZD22552C62 |
fattura n. 2018 1583 del 18/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
169.95 |
169.95 |
|
2018-11-05 |
|
ZD426A9F8C |
fattura n. FPA 8/19 del 21/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
453.64 |
453.64 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2019-02-05 |
|
ZD528384DD |
fattura n. 01374/19 del 11/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
|
2019-05-17 |
|
ZD622EEC8A |
fattura n. 720 del 21/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
107.60 |
107.60 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-05-29 |
|
ZD62702CC9 |
fattura n. 18 del 08/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06416850961 Associazione Culturale PIANOINBILICO |
230.00 |
230.00 |
- 06416850961 Associazione Culturale PIANOINBILICO
|
2019-03-13 |
|
ZD922A150E |
fattura n. 328 del 08/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
115.70 |
115.70 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-03-13 |
|
ZD925608EA |
fattura n. 02366/18 del 22/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
|
2018-11-05 |
|
ZD926D90EA |
fattura n. 284 del 08/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
276.10 |
276.10 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-03-13 |
|
ZD927F300D |
fattura n. FPA 118/19 del 04/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas |
650.00 |
650.00 |
- 03544221009 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas
|
2019-06-14 |
|
ZDA2AADAA5 |
fattura n. E217 del 26/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12294771006 TREGI Srl |
1200.00 |
1200.00 |
|
2019-11-28 |
|
ZDC238F601 |
fattura n. 14/PA del 15/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09426101003 CieRre |
105.00 |
105.00 |
|
2018-05-18 |
|
ZDC2ADA6ED |
fattura n. 1460 del 27/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
150.00 |
150.00 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-11-29 |
|
ZDD27FF052 |
fattura n. 579 del 13/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
78.50 |
78.50 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-05-17 |
|
ZDD2939EF3 |
fattura n. V2/582896 del 30/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
1278.00 |
1278.00 |
|
2019-09-10 |
|
ZDE234F5F4 |
fattura n. 598 del 04/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
227.50 |
227.50 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-05-14 |
|
ZDE23FAE49 |
fattura n. 25/PA del 18/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
811.48 |
811.48 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-06-19 |
|
ZDF2958BAF |
fattura n. V3-17371 del 30/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
165.74 |
165.74 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2019-09-10 |
|
ZDZ9ADE36 |
fattura n. 1333 del 10/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
168.80 |
168.80 |
|
2019-10-02 |
|
ZE022C6048 |
fattura n. 1 del 14/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97301370587 A.S.D. PUNTO E VIRGOLA |
3160.00 |
3160.00 |
- 97301370587 A.S.D. PUNTO E VIRGOLA
|
2018-06-15 |
|
ZE0255D6D6 |
fattura n. 48/PA del 26/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
115.00 |
115.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-11-05 |
|
ZE02A78E1E |
fattura n. 104E del 08/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13639631004 SA Group snc |
1042.32 |
1042.32 |
|
2019-11-12 |
|
ZE1229E33F |
fattura n. V3-6767 del 16/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
146.69 |
146.69 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-03-28 |
|
ZE129BEFA5 |
fattura n. 1058 del 18/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
229.55 |
229.55 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2019-10-02 |
|
ZE326523A3 |
fattura n. 2/PA del 14/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14475151008 DOCTOR ROBOT |
266.49 |
266.49 |
|
2018-12-18 |
|
ZE3295CF6F |
fattura n. V2/578784 del 08/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
249.00 |
249.00 |
|
2019-08-30 |
|
ZE42319AB8 |
fattura n. 120/2018 del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
495.00 |
495.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-06-08 |
|
ZE42AAC41 |
fattura n. 15 del 12/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02930240599 Maiolatistudio Srls |
1900.00 |
1900.00 |
- 02930240599 Maiolatistudio Srls
|
2018-10-17 |
|
ZE5229EF1C |
fattura n. V3-6769 del 16/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
150.66 |
150.66 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-03-28 |
|
ZE72AB5F92 |
fattura n. 1860 del 20/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
89.90 |
89.90 |
|
2019-11-29 |
|
ZE82368E90 |
fattura n. 2018 793 del 07/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
269.20 |
269.20 |
|
2018-05-18 |
|
ZE929DD81D |
fattura n. 103E del 08/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13639631004 SA Group snc |
235.00 |
235.00 |
|
2019-11-12 |
|
ZEA254282A |
fattura n. 1381 del 22/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
258.50 |
258.50 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-11-05 |
|
ZEA29582E2 |
fattura n. V3-16764 del 28/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
100.74 |
100.74 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2019-09-10 |
|
ZEA2A3895C |
fattura n. FPA 1609/19 del 21/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES s.r.l |
87.94 |
87.94 |
|
2019-11-07 |
|
ZEC2233E28 |
fattura n. 172 del 14/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08274561003 ARCOBALENO s.r.l. |
109.10 |
109.10 |
- 08274561003 ARCOBALENO s.r.l.
|
2018-03-16 |
|
ZF02232F8C |
fattura n. 228 del 16/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 SAS |
258.50 |
258.50 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 SAS
|
2018-02-23 |
|
ZF022715AA |
fattura n. 3/16 del 28/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05311061005 IDEAL BUILDING MAINTENANCE SOCIETA' COOPERATIVA |
780.00 |
780.00 |
- 05311061005 IDEAL BUILDING MAINTENANCE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2018-03-28 |
|
ZF024223B2 |
fattura n. V2/566718 del 09/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
135.35 |
135.35 |
|
2018-07-17 |
|
ZF029CD532 |
fattura n. 0000160E del 08/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05258351005 Data Italia srl |
1300.00 |
1300.00 |
- 05258351005 Data Italia srl
|
2019-10-10 |
|
ZF02A82871 |
fattura n. 517PA del 31/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO |
536.36 |
536.36 |
- 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
|
2019-11-07 |
|
ZF1229EE6C |
fattura n. V3-6929 del 19/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
148.14 |
148.14 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2018-03-30 |
|
ZF1244E8D8 |
fattura n. 82/PA del 12/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
879.00 |
879.00 |
- 07803121008 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL
|
2018-09-24 |
|
ZF220ED1F4 |
fattura n. 235/2017 del 19/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas |
290.00 |
290.00 |
- 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
|
2018-01-25 |
|
ZF6244E354 |
fattura n. 37/PA del 27/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL |
259.00 |
259.00 |
- 08391821009 GAMMA COMPUTERS SRL
|
2018-09-13 |
|
ZF629B972E |
fattura n. V2/588361 del 27/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
252.00 |
252.00 |
|
2019-10-02 |
|
ZF82744444 |
fattura n. FPA 116/19 del 19/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13700321006 COLANGELI SRL |
580.00 |
580.00 |
- 13700321006 COLANGELI SRL
|
2019-04-04 |
|
ZF92422429 |
fattura n. V2/562180 del 29/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
113.14 |
113.14 |
|
2018-07-04 |
|